2018年12月29日上午,杏盛召開了財務政策解讀與內控工作會議。會議主要內容為:一是財務報銷相關問題解讀,旨在規範財務報銷流程,加強對財務報銷相關要求的理解與認識,提高報銷工作效率;二是個人所得稅改革政策解讀,旨在通過解讀讓大家都能完整準確地填寫個稅計算專項附加扣除的相關信息,享受個稅改革紅利;三是內部控製製度手冊內容審核分配說明,旨在增強全員內控意識,進一步完善我院內部控製製度手冊。黨委書記蘇顯學、紀委書記趙繼春、杏盛副處級以上領導幹部以及各部門負責財務報銷的工作人員參加了本次會議,會議由楊茂臻副院長主持。
會上,計劃財務處的主管會計劉鳳軒、預算會計曹晶、工資會計徐亞鳳分別就“借款與報銷沖賬問題”、“其他財務業務報銷相關問題”、“差旅費報銷相關問題”分別進行了解讀,她們從不同角度強調了借款、出差、支出報銷流程以及報銷憑證的填寫,重點強調了報銷過程中需要註意的簽批、審核等問題。
計劃財務處處長林冬梅對“個人所得稅改革政策”的相關問題進行了詳細的解讀,她首先介紹了新個稅法的五個亮點:一是工資薪金、勞務報酬、稿酬和特許權使用費等四項勞動性所得首次實行綜合征稅;二是個稅起征點提高到5000元/月;三是優化調整稅率結構,擴大較低檔稅率級距;四是首次增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金、贍養老人支出等專項附加扣除;五是增加反避稅條款,維護國家稅收權益。她分別從專項附加扣除政策征管服務操作指引、自然人辦稅服務平臺APP端、自然人辦稅服務平臺WEB端、新個人所得稅法扣繳申報指引四個方面詳細解讀了個稅計算涉及的六項專項附加扣除和扣繳申報,並結合案例講解了居民個人綜合所得預扣預繳稅款的計算方法。林冬梅處長還對內部控製製度手冊內容審核工作進行了說明和布置,強調了內控工作的重要性,希望全員動起來,結合我院實際情況做好內部控製製度手冊的內容完善、修改與補充。
黨委書記蘇顯學在講話中指出,本次會議就是強調“按製度處理業務,用製度來管人”,不僅要遵守國家的法律法規,也要結合杏盛實際情況製定杏盛的內部管理製度,依據製度堅持客觀公正公平的原則進行管理,製度需要不斷的推陳出新,在製度面前人人平等,一把尺子衡量和考核,用製度管人、管物、管財,推動杏盛的發展。
楊茂臻副院長在主持會議時指出,由於本次培訓內容多,信息量大,需要了解與掌握的相關要求和政策多,會後,需要大家把本次會議內容進一步消化理解。針對本次議內容,他提出三點要求:第一,掌握財務報銷流程與相關要求,規範報銷憑證的填寫與資料提供,完善報銷簽批手續,嚴格財經紀律,加強財務報銷審核。第二,掌握個人所得稅的計算方法,認真填寫本人工資薪金個人所得稅計算中的專項附加扣除的相關信息並在計財處規定的時間內提供。第三,增強內部控製全員意識,推進我院內部控製製度建設。各部門、各分院要緊密結合我院實際情況明確崗位職責,準確進行崗位風險評估,建立風險防範措施,建設具有可操作性的內部控製製度,從而保障我院事業的健康發展。
副院長楊茂臻主持會議發言
黨委書記蘇顯學講話
計劃財務處處長林冬梅解讀個稅改革政策
計劃財務處主管會計劉鳳軒解讀借款與報銷沖賬問題
計劃財務處預算會計曹晶解讀其他業務財務報銷問題
計劃財務處工資會計徐亞鳳解讀差旅費報銷問題
撰稿人:曹 晶
核稿人:林冬梅
責任人:林冬梅
計劃財務處
2018年12月29日